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财政决算-市经济和信息化委员会-部门预决算及三公经费-财政资金-信息公开-市

※发布时间:2018-10-19 1:31:32   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  马谡街亭败给谁1、贯彻落实国家、省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关地方规范性文件;提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。

  2、拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策,指导行业质量管理工作,负责企业负担监督工作。

  3、监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策;组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作,协调日常经济运行中的突出和重大问题;承担工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

  4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,审核并组织实施工业固定资产投资项目。

  5、承担振兴装备制造业组织协调的责任;依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

  6、主管电力行政工作;负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施;履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。

  7、提出企业技术进步政策的,组织推动企业技术、技术创新、产品质量管理及技术中心建设;推进产学研结合,促进相关科研产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。

  8、组织拟订县域经济发展规划和政策措施,指导县域培育发展特色产业和产业集群;监测分析县域经济发展动态,协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。

  9、负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

  10、拟订并组织实施工业企业节能和资源综合利用、发展循环经济和清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、发展循环经济和清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

  11、负责协调指导机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理;承担市履行《化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

  12、贯彻执行《煤炭法》、《煤炭经营监管办法》,规范煤炭生产、经营程序,加强安全管理和行业自律。

  13、统筹推进信息化工作,拟订信息化发展战略、政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;负责规划和组织电子政务建设,协调电子商务发展,协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。

  14、统筹规划和协调全市信息传输网络建设;指导全市信息管线网(包括通信、无线通信等)的规划;负责协调信息安全和网络与信息安全保障体系建设;指导监督部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。

  15、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持政策;协调推进通信、电视和计算机网络融合发展,推进信息基础设施重大项目建设,对市投资的信息化建设项目的立项、可行性研究提出审查;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜;推进信息化知识普及教育和人才队伍建设。

  16、负责全市通信行业的协调和监管,负责全市信息服务业和软件、电子电器产品维修服务行业监督管理工作,协调无线、主管全市民用爆破物品生产、经营,承担行业管理职责。

  23、加强对市汽车产业办公室、装备制造产业办公室、电子信息产业办公室、新材料及新兴产业办公室、市生物医药产业办公室、冶金化工产业办公室、轻工纺织产业办公室产业发展的组织协调、产业规划、产业公共服务平台建设、产业发展资金使用、产业集群指导协调的工作。

  市经济和信息化委员会2017年决算收入合计3745.69万元,2017年决算支出总计3670.96万元,

  市经济和信息化委员会2017年收入合计3745.69万元,其中:财政拨款收入3745.69万元,占收入总额的100%。

  市经济和信息化委员会2017年财政拨款支出合计3670.96万元,其中:基本支出2941.1万元; 占支出总额的80.12%(其中:人员支出2688.78万元,占支出总额的91.42%,日常公用经费支出252.32万元,占支出总额的8.58%);项目支出729.86万元。占支出总额的19.88%。

  市经济和信息化委员会2017年财政拨款收入3745.69万元,支出3670.96万元。与2016年相比,财政拨款收入减少714.07万元、支出减少949.27 万元,财政拨款收入下降 19.06%,财政拨款支出下降25.86%。

  市经济和信息化委员会2017年财政拨款支出3670.96万元,占本年支出合计的 98%。

  2017年财政拨款支出合计3670.96万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出4.36万元,占总支出的0.12%;科学技术支出64.07万元,占总支出的1.75%;社会保障和就业支出1245.17万元,占总支出的33.92%;资源勘探信息等支出2088.7万元,占总支出的56.89%;支出医疗卫生与计划生育支出137.27万元,占总支出的3.74%;住房保障支出131.39万元,占总支出的3.58%。

  市经济和信息化委员会2017年财政拨款支出年初预算为3225.9万元,支出决算为3670.96万元,完成年初预算的113.79%。其中:当年支出与年初预算相比增加445.06万元,主要为:增加2017年调资及目标考核励等人员经费、离退休人员丧葬抚恤金等对个人和家庭补助经费、求助资金等。

  一般行政管理事务85.51万元为追加汽车商用车车展费,机关事业单位职业年金缴费支出82.45万元,抚恤金39.24万元,目标考核237.86万元。

  市经信和信息化委员2017年“三公经费”支出33.62万元,与年初预算数48.84万元相比,减少了15.22万元,下降31.16%,与上年支出54.57万元相比,减少了20.95万元。下降的主要原因是,严格履行中央“八项”要求,严格遵守财经纪律,按照厉行勤俭节约、铺张浪费的要求,切实控制“三公”经费支出。

  1、因公出国(境)费 9.41万元。主要是参加市组团赴俄罗斯、、法国公务访问(2人)。2017年组团2次,共2 人次出国(境)。较年初预算数增加9.41万元,较上年支出增加4.6万元,增加主要原因:参加市组团赴俄罗斯、、法国公务访问。

  2、公务车购置及运行费 5.86万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行支出5.86万元。较年初预算数增加0.32万元,增加主要原因为2017年超预算煤检站公务车运行费0.32万元。总体较上年支出减少17.09万元,减少的原因为公车,车辆减少。

  3、公务接待费18.35万元。主要用于经济运行、招商引资、生物产业发展、安全生产检查、节能减排及各类专业会议等必须的公务接待支出。2017年公务接待158批次共1415人。较年初预算数减少24.95万元,较上年支出减少7.65万元,减少主要原因为严格履行中央“八项”要求,严格遵守财经纪律,按照厉行勤俭节约、铺张浪费的要求,严格接待审批控制,对能够合并的公务接待统筹安排,无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

  本部门2017年度机关运行经费支出252.32万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和基本保持一致),比2016年增加55.64万元,增长22.05%。主要原因是:安排临时性工作,部分差旅费及看望老干部等。

  本(单位)2017年度采购支出总额162.88万元,其中:采购货物支出113.15万元、采购服务支出49.73万元。

  截至2017年12月31日,本(单位)共有车辆2辆,其中,公务应急用车1辆,老干部用车1辆。

  本部门项目全年预算数为615.10万元,执行数为729.86万元,完成预算的118.66%。主要产出和效果:

  1、全市工业总量稳步攀升,规模以上企业数逐年增加,持续强化工业主导地位。具体为:年内规模以上的企业数量增加60家;全市规模以上工业增加值增长率达到10%;全年公布全市经济运行12次;完成《市装备制造产业发展规划》。

  2、扎实推进汽车城建设,继续实施整车专用化战略,大力培育新能源汽车,新能源汽车产业链基本形成。具体为:全年生产汽车产量达到60万辆;全年生产新能源汽车产量达到2万辆;全市具有新能源整车生产资质企业数5家;新能源乘用车项目签约落户。

  3、培育新兴产业,淘汰关闭落后产能。具体为:建成特色产业园一批;完成招商引资项目落地备案4个、深入开展招商引资对接20次、报送招商信息60条、深化对口协作,强化对外交流;关停煤矿1家、规范型煤加工企业9家;环保大气全年完成85%。

  4、贯彻落实《中国制造2025》和“互联网+”行动计划,推动信息化与工业化深度融合,着力推进智慧城市建设。具体为:全市光缆网络总长度达到18万公里;全市城区和农村行政村宽带覆盖率100%;编制《市智慧城市建设工作方案(2017—2018年)》、《市电子信息产业发展规划》;开展信息技术培训3场次、参与信息化项目建设咨询服务20次。

  5、优化人才服务,实施中小企业成长工程,培育壮大一批企业。具体为:培训领军人才;培养市第二批后备企业家;加大中小企业成长工程力度;做好电子电器行业行政备案、电子电器维修服务市场监督检查,撰写可行性研究报告。

  1、经济效益履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。具体为:年内规模以上的企业所实现的工业总产值为2015.13亿元;新兴产业全年实现产值290亿元;汽车工业全年实现产值1400亿元;

  2、社会效益履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。具体为:完成“三去一降一补”供给侧结构;积极参与“一带一”经济带;开展“互联网+公共服务”“互联网+智能化”;创新服务方式,大力整合资源,搭建产业孵化和技术服务平台;打造“公平、守信、安全、放心”的电子电器产品维修服务市场。

  3、生态效益履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。具体为:按照要求,关停淘汰落后煤矿;做好大气污染防治,达到环保的排放标准;高端装备制造、生物医药、新材料、电子信息等新兴产业形成。

  发现的问题及原因:一是预算准确度和预算执行力度有待提高。二是产业政策宣传力度不够,信息流通不畅。三是年度部门重点工作预算执行推进进度缓慢。

  下一步改进措施:一是提高部门预算编制质量;二是拓宽产业政策宣传渠道,优化企业服务,切实解决发展中的困难和问题;三是以市下达的年度部门重点工作为抓手,克难攻坚,创新,推动我市工业经济高质量发展。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

  八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行费以及其他费用。

  九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指主要用于人员经费、日常公用经费的基本支出。

  十、科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项),是用于市家电办人员经费支出。

  十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),是离退休人员离退休费支出。

  十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),是离退休人员离退休费支出(二级单位其退休人员经费)。

  十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),是机关及二级单位养老保险支出。

  十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),是机关及二级单位职工职业年金支出。

  十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),是企业人员慰问、补助支出。

  十七、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),按照国家政策用于缴纳基本医疗保险支出。

  十八、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),按照国家政策用于缴纳基本医疗保险支出(二级单位的医疗保险)。

  十九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),按照国家政策用于缴纳公务员医疗补助支出。

  二十一、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)市经信委项目国际商用车车展工作费用及差旅费等。

  二十四、住房保障支出(类)住房支出(款)住房公积金(项),按照国家政策用于缴纳在职住房公积金支出。

  

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